淺顯的理論講解 +真實的公司背景 +典型的審計內容分析=專業(yè)的內部審計師 本書按“先理論后實務”、“先整體框架,后詳細內容”的順序,開篇簡潔而系統(tǒng)地介紹了內部審計的基本理論,然后以企業(yè)內各部門的作業(yè)流程為起點,圍繞各個部門作業(yè)過程中涉及的關鍵性管理控制點,全面而又突出地介紹了內部審計人員如何對企業(yè)的各個部門開展審計工作。在介紹審計工作的具體執(zhí)行方法時,列舉了大量的典型實例,對內部審計工作中需要執(zhí)行的審計內容、可以采用的審計方法、可能運用的審計技巧和如何獲取各種審計證據(jù)進行了通俗、直觀和可以在實際工作中“直接復制”的介紹。 作為一本理論和實踐相結合的通俗讀物,本書也可以作為公司高級管理人員剖析自己企業(yè)內部控制狀態(tài)的鏡子,或作為企業(yè)內部審計人員培訓的教材。
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