本書根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制評價指引》的要求,在第7章“內(nèi)部控制系統(tǒng)及其評審”中增加了“財務(wù)報告內(nèi)部控制”、“內(nèi)部控制評價”和“內(nèi)部控制審計”等三節(jié)的內(nèi)容。 根據(jù)新法規(guī)和新要求,在書中增加了特殊普通合伙會計師事務(wù)所相關(guān)內(nèi)容,修訂了注冊會計師的職業(yè)道德和法律責(zé)任的相關(guān)內(nèi)容,增加了中國國家審計準(zhǔn)則和國際內(nèi)部審計發(fā)展趨勢的內(nèi)容,增加了信息技術(shù)對審計技術(shù)和方法的影響的內(nèi)容等。 作者:秦榮生,盧春泉
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