內(nèi)部審計是組織管理的重要組成部分,是防范舞弊、降低風(fēng)險、加強(qiáng)管理、提高效益、增加價值的重要工具。 內(nèi)部審計:“有病治病,水除腐;無病健身,增強(qiáng)自身免疫功能”。 內(nèi)部審計:“是一個組織由內(nèi)而外的保養(yǎng)過程”。 內(nèi)部審計范圍涉及公司治理審計、內(nèi)部控制審計、舞敝審計、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計、風(fēng)險管理審計、效益審計等方面。 本書對內(nèi)部審計的基本理念、基本框架、基本策略、基本范圍和基本程序進(jìn)行了初步探討。同時還對領(lǐng)導(dǎo)干部與審計工作、審計質(zhì)量控制、審計人員的工作技巧與方法等方面作了研究。
|