作品介紹

內(nèi)審人員易犯的55個錯誤


作者:么秀杰     整理日期:2021-06-09 13:44:47

  本書首先對企業(yè)內(nèi)部審計的獨立性、內(nèi)部審計機構(gòu)的設(shè)置、內(nèi)部審計對象與目標(biāo)、審計證據(jù)獲取與處理、審計工作底稿的編制、企業(yè)內(nèi)部審計方法進(jìn)行了規(guī)范。接下來采用“錯弊形式+ 查賬思路+ 審計示范”的展現(xiàn)形式,將企業(yè)內(nèi)審人員的9 大審計項目,即憑證、賬簿審計,貨幣資金審計,應(yīng)收與預(yù)付賬款審計、資產(chǎn)審計,負(fù)債審計,所有者權(quán)益審計,收入審計,成本費用審計,利潤及其分配審計易犯的55 個錯誤,進(jìn)行了直觀清晰、深入淺出的分析與解答,為企業(yè)內(nèi)審人員及時糾正內(nèi)部審計錯誤、正確掌握內(nèi)部審計實操提供了方法與依據(jù)。本書不僅適合企業(yè)內(nèi)審工作人員,也適合對內(nèi)審工作感興趣的非專業(yè)人士。同樣還適合企業(yè)咨詢師、培訓(xùn)師、高等院校審計專業(yè)師生等相關(guān)人員閱讀和使用。





上一本:理性選擇 下一本:中國新型農(nóng)村養(yǎng)老保險制度精算研究

作家文集

下載說明
內(nèi)審人員易犯的55個錯誤的作者是么秀杰,全書語言優(yōu)美,行文流暢,內(nèi)容豐富生動引人入勝。為表示對作者的支持,建議在閱讀電子書的同時,購買紙質(zhì)書。

更多好書